Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 21.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.472.444
Retención DNCP
₲ 76.736
Retención IVA
₲ 593.318
Retención Renta
₲ 593.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-226619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.551.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.551.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423422
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesanía Paraguaya para Actos Oficiales y protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil