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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 18.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.739

Retención DNCP
₲ 67.001
Retención IVA
₲ 518.045
Retención Renta
₲ 518.045
Multa
₲ 4.170

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
32.2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-152062
Monto Contrato
₲ 134.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.959.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.959.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma