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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0088257
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.746

Retención DNCP
₲ 494
Retención IVA
₲ 3.818
Retención Renta
₲ 3.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219066
Monto Contrato
₲ 40.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.657.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias