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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 244.841.630
Nro. Solicitud de Transferencia
215352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.623.009

Retención DNCP
₲ 863.623
Retención IVA
₲ 6.677.499
Retención Renta
₲ 6.677.499
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221290
Monto Contrato
₲ 530.118.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.663.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.081.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas