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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008481
Monto de la Factura
₲ 4.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148151
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.235.940

Retención DNCP
₲ 15.866
Retención IVA
₲ 123.955
Retención Renta
₲ 165.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235971
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.288.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.288.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435224
Nombre de la Licitación
Servicio ceremonial para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional