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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001986
Monto de la Factura
₲ 113.242.912
Nro. Solicitud de Transferencia
73205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.542.394

Retención DNCP
₲ 395.321
Retención IVA
₲ 3.088.443
Retención Renta
₲ 4.117.924
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230043
Monto Contrato
₲ 829.428.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.738.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.738.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430786
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/23 "Contratación de seguro de pasajeros, cargas y responsabilidad civil - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4