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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 5.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83344
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.759.664

Retención DNCP
₲ 17.836
Retención IVA
₲ 136.500
Retención Renta
₲ 91.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.251.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.251.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico