Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83344
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967
Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
130/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117976
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.251.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.251.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico