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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-64697
Monto Contrato
₲ 49.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.773.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.773.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)