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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 11.425.050
Nro. Solicitud de Transferencia
8525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.865.015

Retención DNCP
₲ 40.715
Retención IVA
₲ 311.592
Retención Renta
₲ 207.728
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107200
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.387.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.387.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288676
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu