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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 5.260.950
Nro. Solicitud de Transferencia
75714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.003.068

Retención DNCP
₲ 18.748
Retención IVA
₲ 143.480
Retención Renta
₲ 95.654
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-90194
Monto Contrato
₲ 399.859.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.012.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.012.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269315
Nombre de la Licitación
LCO 06 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia