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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 87.852.179
Nro. Solicitud de Transferencia
145434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.750.363

Retención DNCP
₲ 309.878
Retención IVA
₲ 2.395.969
Retención Renta
₲ 2.395.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161635
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.183.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.183.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351122
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mburuvicha Róga
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil