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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021329
Monto de la Factura
₲ 48.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94251
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2020
Fecha de la Transferencia
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.744.698

Retención DNCP
₲ 171.302
Retención IVA
₲ 1.324.500
Retención Renta
₲ 1.324.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1006-2019-0130
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-170455
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.071.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.071.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores