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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002510
Monto de la Factura
₲ 19.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.552.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-71677
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.011.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.011.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249181
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil