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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Nro. de Timbrado
11813949
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
111177
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124492
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.578.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311756
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc