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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008843
Monto de la Factura
₲ 7.899.240
Nro. de Orden de Pago
20204449
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.509
IVA
₲ 718.113

Retención DNCP
₲ 27.863
Retención IVA
₲ 215.434
Retención Renta
₲ 215.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
7303/18
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-164939
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.763.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.362.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342162
Nombre de la Licitación
Lco998_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande