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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27045
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337
IVA
₲ 216.364
Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/16
Código de Contratación (CC)
CO-27004-16-128309
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.460.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.060.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero