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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083637
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
58220
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.178
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167508
Monto Contrato
₲ 24.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.056.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Pintura
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap