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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 7.912.800
Nro. de Orden de Pago
21500
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.524.353
IVA
₲ 719.345

Retención DNCP
₲ 28.774
Retención IVA
₲ 215.804
Retención Renta
₲ 143.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-104351
Monto Contrato
₲ 204.457.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.428.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.392.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285341
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómico y Ceremonial Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado