Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021108
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
2372
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.611
IVA
₲ 149.091

Retención DNCP
₲ 5.844
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 29.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR RC Nº 634/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116567
Monto Contrato
₲ 93.932.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.533.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.399.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar