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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-24375
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 4.184.000
Nro. de Orden de Pago
2959
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.831.638
IVA
₲ 380.364
Retención DNCP
₲ 14.910
Retención IVA
₲ 114.109
Retención Renta
₲ 76.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 147.270
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR RC Nº 634/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116567
Monto Contrato
₲ 93.932.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.533.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.399.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar