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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
14247926
Monto de la Factura
₲ 162.226.815
Nro. de Orden de Pago
4820
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.525.559
IVA
₲ 14.747.892

Retención DNCP
₲ 589.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.111.340
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186931
Monto Contrato
₲ 692.238.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.494.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.370.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365909
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapa
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa