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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001453
Nro. de Timbrado
11421016
Monto de la Factura
₲ 50.630.182
Nro. de Orden de Pago
41016
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.148.382
IVA
₲ 4.602.744

Retención DNCP
₲ 180.428
Retención IVA
₲ 1.380.823
Retención Renta
₲ 920.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116681
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.800.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf