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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Nro. de Timbrado
11640121
Monto de la Factura
₲ 40.461.625
Nro. de Orden de Pago
13418
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.478.269
IVA
₲ 3.678.330
Retención DNCP
₲ 144.191
Retención IVA
₲ 1.103.499
Retención Renta
₲ 735.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-116681
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.800.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf