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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Nro. de Timbrado
11652854
Monto de la Factura
₲ 34.095.500
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.424.201
IVA
₲ 3.099.591
Retención DNCP
₲ 121.504
Retención IVA
₲ 929.877
Retención Renta
₲ 619.918
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
3/16
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-126410
Monto Contrato
₲ 127.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.501.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.187.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306678
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay