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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003730
Nro. de Timbrado
12464123
Monto de la Factura
₲ 12.410.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.689.318
IVA
₲ 1.128.182

Retención DNCP
₲ 43.773
Retención IVA
₲ 338.455
Retención Renta
₲ 338.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
3/16
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-126410
Monto Contrato
₲ 127.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.501.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.187.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306678
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay