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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000890
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
3821
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.972
IVA
₲ 163.636

Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.091
Multa
₲ 1.588

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-203490
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.981.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.037.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391905
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo