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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015429
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.666.490
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.170
IVA
₲ 151.499

Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 45.449
Retención Renta
₲ 60.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-231036
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.711.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.764.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427357
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central