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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001322
Monto de la Factura
₲ 39.087.560
Nro. de Orden de Pago
3038
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.909.889
IVA
₲ 3.553.414

Retención DNCP
₲ 177.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-209341
Monto Contrato
₲ 579.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.984.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.609.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403471
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari