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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001084
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 301.000.000
Nro. de Orden de Pago
93268
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.885.527
IVA

Retención DNCP
₲ 1.072.655
Retención IVA
₲ 8.209.091
Retención Renta
₲ 5.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-95008
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.885.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253784
Nombre de la Licitación
MODULOS Y ACCESORIOS DE TRANSMISION OPTICOS (DIO, PIGTAIL) HERRAMIENTAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco