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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75725
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.266

Retención DNCP
₲ 13.067
Retención IVA
₲ 50.000
Retención Renta
₲ 66.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN CAROLINA CARDOZO QUINTANA
RUC
4006407-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2670
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.108.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.108.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266743
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA SEDES FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico