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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.029

Retención DNCP
₲ 33.257
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 257.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVERIO BAEZ MEDINA
RUC
426373-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3890
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.972.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.972.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327383
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE DEL DEP. DE SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico