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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000124
Monto de la Factura
₲ 290.637.655
Nro. Solicitud de Transferencia
83325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.391.125

Retención DNCP
₲ 1.035.727
Retención IVA
₲ 7.926.482
Retención Renta
₲ 5.284.321
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-93134
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.011.244.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.011.244.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas