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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025308
Monto de la Factura
₲ 6.164.290
Nro. Solicitud de Transferencia
76247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.862.128

Retención DNCP
₲ 21.967
Retención IVA
₲ 168.117
Retención Renta
₲ 112.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-93134
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.011.244.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.011.244.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278855
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas