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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0024524
Monto de la Factura
₲ 2.735.280
Nro. Solicitud de Transferencia
32411
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.735.280

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25000
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.263.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.263.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Patrulleras de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior