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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0141653
Monto de la Factura
₲ 1.071.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-50797
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.236.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.236.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230168
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo