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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-003-0159662
Monto de la Factura
₲ 24.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104349
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.502.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-55898
Monto Contrato
₲ 489.531.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.052.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.052.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237232
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION CON CONTROL INALAMBRICO PARA LAS MISIONES JESUITICAS DE SANTISIMA TRINIDAD INCLUYENDO LA INSTALACION.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo