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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059223
Monto de la Factura
₲ 7.144.554
Nro. de Orden de Pago
2000019457
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.723.350
IVA
₲ 649.505
Retención DNCP
₲ 25.201
Retención IVA
₲ 194.852
Retención Renta
₲ 194.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
372/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216659
Monto Contrato
₲ 1.793.220.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.951.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.257.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips