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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 30.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORONEL DOMINGUEZ, BLANCA ESTER
RUC
4232093
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
CE-22008-14-97361
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282839
Nombre de la Licitación
CONTRATACIONES VARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones