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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0011181
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 870.381.600
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.836.167
IVA
₲ 79.125.600

Retención DNCP
₲ 3.070.073
Retención IVA
₲ 23.737.680
Retención Renta
₲ 23.737.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190469
Monto Contrato
₲ 4.351.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.351.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.735.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL COVID - 19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)