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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002148
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 684.547.200
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.793.677
IVA
₲ 62.231.564

Retención DNCP
₲ 2.414.585
Retención IVA
₲ 18.669.469
Retención Renta
₲ 18.669.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190468
Monto Contrato
₲ 1.916.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.471.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.177.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL COVID - 19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)