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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 371.300.000
Nro. de Orden de Pago
2687
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.612.273
IVA
₲ 33.754.546

Retención DNCP
₲ 1.687.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CE-22009-21-202117
Monto Contrato
₲ 742.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.224.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399243
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari