Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006790
Monto de la Factura
₲ 747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.510
Retención DNCP
₲ 2.990
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-113603
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.474.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.474.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica