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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 38.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.155.377

Retención DNCP
₲ 135.486
Retención IVA
₲ 1.036.882
Retención Renta
₲ 691.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133691
Monto Contrato
₲ 126.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.517.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.517.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320684
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor del Edificio de la Comisaria 38 Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior