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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 12.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.313.313

Retención DNCP
₲ 46.142
Retención IVA
₲ 353.127
Retención Renta
₲ 235.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133806
Monto Contrato
₲ 122.169.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.181.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.181.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320694
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor Edificio Comisaria 18 Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior