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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 2.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69592
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.772.112

Retención DNCP
₲ 10.388
Retención IVA
₲ 79.500
Retención Renta
₲ 53.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-124075
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.596.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.596.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312454
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas