Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023778
Monto de la Factura
₲ 3.411.150
Nro. Solicitud de Transferencia
80797
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.056
Retención DNCP
₲ 12.032
Retención IVA
₲ 93.031
Retención Renta
₲ 93.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171082
Monto Contrato
₲ 57.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.182.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.182.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3