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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024131
Monto de la Factura
₲ 11.793.870
Nro. Solicitud de Transferencia
132082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.968

Retención DNCP
₲ 41.600
Retención IVA
₲ 321.651
Retención Renta
₲ 321.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171082
Monto Contrato
₲ 57.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.182.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.182.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3