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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023590
Monto de la Factura
₲ 2.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63567
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.129

Retención DNCP
₲ 10.561
Retención IVA
₲ 81.655
Retención Renta
₲ 81.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171082
Monto Contrato
₲ 57.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.182.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.182.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3