Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003500
Monto de la Factura
₲ 11.298.606
Nro. Solicitud de Transferencia
110638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.632.502
Retención DNCP
₲ 39.852
Retención IVA
₲ 308.144
Retención Renta
₲ 308.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222811
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.460.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.460.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420876
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil